重慶市長壽區龍河鎮人民政府

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[ 索引號 ] 11500221009304617A/2024-00004 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區龍河鎮 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發布日期 ] 2024-01-25

重慶市長壽區龍河鎮農業服務中心2024年部門預算情況說明

日期:2024-01-25

? ? ? ??一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街鎮工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施,負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、農村經營管理。

2.指導、搞好轄區內各村村民委員會以及社區居民委員會的工作,支持、幫助村民委員會以及社區居民委員會加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關部門及時反映村民的意見、建議和要求。

3.抓好轄區內的文化建設,開展文明街鎮、文明單位、文明小區建設活動,組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

4.負責我鎮的人民調解、治安保衛工作,加強對違法青少年的幫教轉化,保護老人、婦女、兒童的合法權益。

5.協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作。

6.協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作;

7.負責在轄區內開展普法教育工作,做好民事調解,開展法律咨詢、信訪、服務等工作,維護居民的合法權益,社會治安綜合治理、防范和處理邪教,搞好轄區內社會管理綜合治理工作;

8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護工作。

9.負責本轄區的綜合執法工作,農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權,維護轄區的良好秩序。

10.負責研究轄區經濟發展的規劃,道路交通建設、違法建筑整治等,協助有關部門抓好安全生產工作。

11.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作。

12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作。

13.承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構成

綜合行政執法辦公室:集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權。

農業服務中心:主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作。

文化服務中心:主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

勞動就業和社會保障服務所:主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

退役軍人服務站:主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

綜合行政執法大隊:與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

旅游服務中心:主要承擔轄區內旅游資源的策劃、包裝、運營、管理,提升整體旅游質量和服務水平;制訂和執行本轄區內旅游質量和服務標準;外宣及人居環境整治等工作。

建設環保服務中心:主要承擔對轄區內市政、環保、交通等項目建設和管理等工作。

(三)單位構成

從預算單位構成看,本單位為二級預算單位,部門決算機構共7個,均屬鎮政府分設的內部機構,事業序列的有7個。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1311.17?萬元,其中:一般公共預算撥款1311.17?萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0?萬元,事業收入 0萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較去年減少134.2?萬元,主要是財政專項撥款項目減少。

(二)支出預算:2024年年初預算數1311.17?萬元,其中:教育支出5.84?萬元,社會保障和就業支出152.03?萬元,衛生健康支出50.88?萬元,農林水支出1055.67萬元,住房保障支出46.75?萬元。支出較去年減少134.2萬元,主要是基本支出增加 143.8萬元,項目支出減少278?萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1311.17?萬元,一般公共預算財政撥款支出 1311.17?萬元,比2023年減少134.2?萬元。其中:基本支出1168.17萬元,比2023年增加143.8萬元,主要原因是在職人員、退休干部等人員經費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出143萬元,比2023年減少278萬元,主要用于社會保障、城鄉社區以及農村綜合改革支出等重點工作。

重慶市長壽區龍河鎮農業服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算32萬元,比2023年增加32萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費 0?萬元;公務用車運行維護費32?萬元,公務用車購置費 0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費175.34萬元,主要原因為人員的變動以及各項辦公用品的采購。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 0?萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 ?0萬元:政府采購貨物預算0??萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款143萬元。其中:一般項目2個,涉及資金143萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0?輛,其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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