重慶市長壽區海棠鎮人民政府

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[ 索引號 ] 115002210093046848/2024-00022 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計;財政 [ 體裁分類 ] 財政;財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區海棠鎮 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發布日期 ] 2024-01-25

重慶市長壽區海棠鎮人民政府農業服務中心2024年部門預算情況說明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.主要職能。

1)抓好社區文化建設,開展文明街道、文明單位、文明小區建設活動,組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動;

2)協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作;

3)負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護工作;

4)負責本轄區的綜合執法工作,農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權,維護轄區的良好秩序;

5)承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構成。

1)勞動就業和社會保障服務所:主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作;

2)文化服務中心:主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作;

3)退役軍人服務站:主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所;

4)綜合行政執法大隊:與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

5)農業服務中心:主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術推廣、服務保障等工作;

6)產業發展服務中心:主要承擔鄉村振興、農村產業發展、經濟運行調度、企業技改和安全生產、企業環保測評、統計以及項目服務等事務性工作。

7)建設環保服務中心:主要承擔村鎮建設和規劃、村鎮環境保護、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數676.49萬元,其中:一般公共預算撥款676.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少58.48萬元,主要是項目經費撥款減少108萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數676.49萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出3.23萬元,社會保障和就業支出83.7萬元,衛生健康支出28.46萬元,農林水支出535.21萬元,住房保障支出25.89萬元。支出較去年減少58.48萬元,主要是基本支出增加49.52萬元,項目支出減少108萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入676.49萬元,一般公共預算財政撥款支出676.49萬元,比2023減少58.48萬元。其中:基本支出631.49萬元,比2023年增加49.52萬元,主要原因是本年度人員增加導致養老保險,增加同時物業管理費去年為本級預算,今年全額調整為農服中心預算等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出45萬元,比2023年減少108萬元,主要原因是已申報的一事一議項目減少等,主要用于基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出對村級公益事業建設的補助等重點工作。

重慶市長壽區海棠鎮人民政府2024使用政府性基金預算撥款安排的支出。

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四、三公經費情況說明

2024三公經費預算0萬元,比2023年減少3.53萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元;公務接待費0.29萬元,比2023年減少0.29萬元,主要原因是本年度無公務接待費;公務用車運行維護費3.24萬元,比2023年減少3.24萬元,主要原因是本年度不存在公務車運行維護,其產生費用均納入本級預算統計;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款45萬元。其中:一般項目1個,涉及資金45萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車 輛、執勤執法用車3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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部門預算公開聯系人: ?聯系方式: ?(張藍心,電話:023-40840190


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