重慶市長壽區海棠鎮人民政府

您當前的位置:首頁 >海棠鎮人民政府 >政務公開 >法定主動公開內容 >財政預決算 >街鎮預算

[ 索引號 ] 115002210093046848/2022-00002 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 工作動態
[ 發布機構 ] 長壽區海棠鎮 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-21 [ 發布日期 ] 2022-01-21

重慶市長壽區海棠鎮人民政府2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1. 黨政辦公室:統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責;

2. 黨建工作辦公室:統籌負責基層黨建、群團等職責;

3. 經濟發展辦公室:統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責;

4. 民政和社會(區)事務辦公室:統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責;

5. 平安建設辦公室:統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責;

6. 規劃建設管理環保辦公室:統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責;

7. 財政辦公室:統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責;

8. 應急管理辦公室:統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務。

9.鎮人大辦公室:承辦鎮人民代表大會及其主席團決議決定執行的督促、檢查;承辦鎮人民代表大會等各項會議;負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務保障;做好鎮人大代表議案、建議督辦相關工作;做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務,以及區人大代表履職服務等工作。農業服務中心(鎮):主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作;

10.文化服務中心(社區文化服務中心):主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作;

11.勞動就業和社會保障服務所:主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作;

12.退役軍人服務站:主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所;

13.綜合行政執法大隊:與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

14.產業發展服務中心:主要承擔鄉村振興、農村產業發展、經濟運行調度、企業技改和安全生產、企業環保測評、統計以及項目服務等事務性工作。

15.建設環保服務中心:主要承擔村鎮建設和規劃、村鎮環境保護、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作。

(二)單位構成。黨政辦公室;黨建工作辦公室;經濟發展辦公室;民政和社會(區)事務辦公室;平安建設辦公室;規劃建設管理環保辦公室;財政辦公室;應急管理辦公室;鎮人大辦公室;文化服務中心;勞動就業和社會保障服務所;退役軍人服務站;綜合行政執法大隊;產業發展服務中心;建設環保服務中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數2698.28萬元,其中:一般公共預算撥款2698.28萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)支出預算:2022年年初預算數2698.28萬元,其中:一般公共服務支出690.98萬元,教育支出6.86萬元,文化旅游體育與傳媒支出73.35萬元,社會保障和就業支出1179.07萬元,衛生健康支出86.22萬元,節能環保支出75.81萬元,城鄉社區支出8萬元,農林水支出519.84萬元,金融支出1萬元,住房保障支出57.15萬元。支出較去年減少164.77萬元,其中項目支出減少164.77萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入2698.28萬元,一般公共預算財政撥款支出2698.28萬元,比2021年減少164.77萬元。其中項目支出164.77萬元,比2021減少164.77萬元,主要原因是一事一議、文化圖書室免費開放,未上報預算指標。

2022年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,2021減少5.285萬元,主要原因海棠鎮人民政府2022使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022“三公”經費預算19.6萬元,比2021增加5.6萬元。其中:公務接待費1.6萬元,比2021增加1.6萬元,主要原因是2022年有招商引資等接待任務且澄海新區建設會產生接待費用;公務用車運行維護費18萬元,比2021增加4萬元,主要原因是公務用車使用年限較長,其油耗及修理費增加。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費590.91萬元,比上年增加33萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本年度無政府采購預算額度。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1330.32萬元。其中:一般性項目20個,涉及資金1330.32萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車 輛、執勤執法用車3輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人封順?聯系方式:023-40840222

掃一掃在手機打開當前頁

微信

微博

政務新媒體

部門街鎮

國務院部門網站

地方政府網站

市政府部門網站

區(縣)政府網站

其他網站

亚洲精品成人区在线观看