重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府

您當前的位置:首頁 >葛蘭鎮人民政府 >政務公開 >法定主動公開內容 >財政預決算 >街鎮預算

[ 索引號 ] 115002210093043935/2024-00069 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 長壽區葛蘭鎮 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發布日期 ] 2024-01-25

重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府(本級)2024年部門預算情況說明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,組織實施上級黨組織的決議、決定,團結、組織黨員和群眾,保證黨和政府各項任務順利完成。

2.討論決定社區建設、社區管理、社區服務,經濟發展、精神文明建設、社會治安綜合治理等涉及改革、發展、穩定的重大問題。研究決定本鎮城市管理、社區建設和區域經濟發展等方面的重大問題。

3.領導鎮工會、共青團、婦聯等組織,支持和保證行政組織、經濟組織、群眾自治組織依靠法律和各自章程充分行使職權,協調好轄區內各方面的關系。

4.堅持黨管干部原則,按照干部管理權限,做好干部的教育、培養、考核、選拔和監督管理工作。負責對村(社區)委員會工作人員的教育和管理,對上級派駐鄉鎮機構負責人的獎勵、任免提出意見和建議。

5.加強黨組織的自身建設,搞好黨員的教育和管理,做好發展黨員工作,加強基層黨組織建設,充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。對轄區內新的經濟組織加強政治領導。

6.領導村(社區)的思想政治工作和精神文明建設,協調指導村(社區)黨組織和在職黨員積極參加社區建設。

7.嚴格執行黨的紀律,加強黨風廉政建設,堅決同腐敗現象作斗爭。

8.完成上級交辦的其他任務。

(二)單位構成。

1.黨政辦公室:統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等工作。

2.黨建工作辦公室:統籌負責基層黨建、群團等工作。

3.鎮人大辦公室:承辦鎮人民代表大會及其主席團決議決定執行的督促、檢查;承辦鎮人民代表大會等各項會議;負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務保障;做好鎮人大代表議案、建議督辦相關工作;做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務,以及區人大代表履職服務等工作。

4.經濟發展辦公室:統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等工作。

5.民政和社會(區)事務辦公室:統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等工作。

6.平安建設辦公室:統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。

7.規劃建設管理環保辦公室:統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等工作。

8.財政辦公室:統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

9.應急管理辦公室:統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務。

10.綜合行政執法辦公室:集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數2846.68萬元,其中:一般公共預算撥款2846.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少172.14萬元,主要是落實“過緊日子”要求,嚴格控制經費支出,同時今年項目有所減少,故公共預算撥款有所減少。

(二)支出預算:2024年年初預算數2846.68萬元,其中:一般公共服務支出1288.34萬元,教育支出17.9萬元,社會保障和就業支出371.56萬元,衛生健康支出74.96萬元,住房保障支出79.98萬元,節能環保支出32.55萬元,城鄉社區支出10萬元,農林水支出971.4萬元。支出較去年減少172.14萬元,主要是基本支出減少56.27萬元,項目支出減少115.87萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2846.68萬元,一般公共預算財政撥款支出2846.68萬元,比2023減少172.14萬元。其中:基本支出1759.13萬元,比2023減少56.27萬元,主要原因是有人退休,人員類費用減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1087.55萬元,比2023減少115.87萬元,主要原因是今年項目有所減少,故財政撥款減少,主要用于農林水相關工作、社會保障和就業、節能環保等重點工作。

重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府(本級)2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經費情況說明

2024三公經費預算18.9萬元,比2023年減少2.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費1.8萬元,比2023年減少0.2萬元,主要原因是按中央八項規定嚴格執行,厲行節約;公務用車運行維護費17.1萬元,比2023年減少1.9萬元,主要原因是中央八項規定嚴格執行,厲行節約;公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費444.88萬元,比上年減少10.5萬元,主要原因為有人退休,基本支出減少,同時落實“過緊日子”要求,日常公用經費也有所減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1087.55萬元。其中:一般項目9個,涉及資金1087.55萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛12輛,其中一般公務用車12輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:劉維悅??聯系方式:023-40815533

掃一掃在手機打開當前頁

微信

微博

政務新媒體

部門街鎮

國務院部門網站

地方政府網站

市政府部門網站

區(縣)政府網站

其他網站

亚洲精品成人区在线观看