重慶市長壽區渡舟街道辦事處

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[ 索引號 ] 115002217453115590/2024-00002 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區渡舟街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發布日期 ] 2024-01-25

重慶市長壽區渡舟街道辦事處(本級)2024年部門預算情況說明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責;

2.統籌負責基層黨建、群團等職責;

3.統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責;

4.統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責;

5.統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責;

6.統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責;

7.統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責;

8.統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務。

(二)單位構成。

街道黨工委、辦事處統一設置黨政內設機構8個,即黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社區事務辦公室(掛衛生健康辦公室、物業管理辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數2528.93萬元,其中:一般公共預算撥款2528.93萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加19.63萬元,主要是一般公共預算資金撥款增加19.63萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數2528.93萬元,其中:一般公共服務支出994.58萬元,教育支出30.94萬元,社會保障和就業支出310.27萬元,衛生健康支出74.73萬元,城鄉社區支出104.29萬元,農林水支出933.82萬元,住房保障支出80.29萬元。支出較去年增加19.63萬元,主要是基本支出減少58.18萬元,項目支出增加77.81萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2528.93萬元,一般公共預算財政撥款支出2528.93萬元,比2023年增加19.63萬元。其中:基本支出1436.32萬元,比2023年減少58.18萬元,主要原因是人員經費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1092.61萬元,比2023年增加77.81萬元,主要原因是城鄉社區支出增加,主要用于場鎮維護等重點工作。

重慶市長壽區渡舟街道辦事處(本級)2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.5萬元,比2023年增加3.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費0萬元,與2023年持平;公務用車運行維護費4.5萬元,比2023年增加3.5萬元,主要原因現有公車年限,車況較差,維修成本增加較多;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費232.73萬元,比上年減少16.1萬元,主要原因為按照過“緊日子”的要求,盡量壓縮開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1092.61萬元。其中:一般項目11個,涉及資金1092.61萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛、其他用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:李佳 ?聯系方式:023-40429437

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