重慶市長壽區但渡鎮人民政府

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[ 索引號 ] 11500221009304529U/2022-00007 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區但渡鎮 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-01-28 [ 發布日期 ] 2021-01-28

重慶市長壽區但渡鎮人民政府 2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于政府工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施,負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、農村經營管理;

2.指導、搞好轄區內村委(居委)會的工作,支持、幫助村(居)民委員會加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關部門及時反映村(居)民的意見、建議和要求;

3.抓好村(社區)文化建設,開展文明街道、文明單位、文明小區建設活動,組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動;

4.負責本轄區的人民調解、治安保衛工作,加強對違法青少年的幫教轉化,保護老人、婦女、兒童的合法權益;

5.協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作;

6.協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作;

7.負責在轄區開展普法教育工作,做好民事調解,開展法律咨詢、信訪、服務等工作,維護居民的合法權益,社會治安綜合治理、防范和處理邪教,搞好轄區內社會管理綜合治理工作;

8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護工作;

9.負責本轄區的綜合執法工作,農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權,維護轄區的良好秩序;

10.負責研究轄區經濟發展的規劃,道路交通建設、違法建筑整治等,協助有關部門抓好安全生產工作;

11.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作;

12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作;

13.承辦上級交辦的其他工作。

????(二)單位構成。?

但渡鎮共設置黨政綜合辦事機構8個:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室;人大常委會辦公室單獨設置。統一設置事業單位5個:農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊;自主設置事業單位2個:產業發展服務中心、建設環保服務中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數3073萬元,其中:一般公共預算撥款3073萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元。收入較去年增加68萬元,主要是社會福利及救助資金撥款增加。??

(二)支出預算:2021年年初預算數3073萬元,其中:一般公共服務支出756.47萬元,文化旅游體育與傳媒支出40.04萬元,社會保障和就業支出1221.25萬元,衛生健康支出22.99萬元,節能環保支出62.38萬元,農林水支出831.96萬元,住房保障支出129.91萬元,災害防治及應急管理支出7萬元。支出較去年增加68萬元,主要是基本支出減少24.93萬元,項目支出增加92.95萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入3073萬元,一般公共預算財政撥款支出3073萬元,比2020年增加68萬元。其中:基本支出1813.05萬元,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉,2021年各項商品服務支出比2020年減少24.93萬元,主要原因是本年行政運行支出減少,日常運行經費與2020相比有所下降;項目支出1259.95萬元,主要用于社會福利及救助資金支出,美麗鄉村、一事一議項目支出。2021年比2020年增加92.95萬元,主要原因是社會福利及救助資金支出增加,主要用于生活困難的高齡老人、失能老人、孤兒、殘疾人、流浪乞討等特殊群體發放補貼,為其提供基本生活保障等重點工作。

本單位2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算15.23萬元,比2020年增加1.7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費5.06萬元,比2020年減少0.64萬元,主要原因是嚴格落實“八項”規定,控制經費支出;公務用車運行維護費10.16?萬元,比2020年增加2.33萬元,主要原因是公務用車使用年限較久,保養開銷較高;公務用車購置費0萬元,比2020年相比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費135.29萬元,比上年減少161.1萬元,主要原因為本年度其他支出增多,縮減機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額24.69萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算24.69萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購24.69萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算24.69萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我局(委、辦)2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1259.95萬元。其中:一般性項目21個,涉及資金137.57萬元;重點專項2個,涉及資金1122.38萬元。重點專項績效目標申報表(如有)和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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?部門預算公開聯系人:徐義秘???????聯系方式:023-40335088


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