[ 索引號 ] | 11500221MB191965XH/2024-00003 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 長壽區政務服務管理辦 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區行政服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1. 負責區行政服務中心辦事大廳標準化、信息化、智能化建設,智慧政務“一張網”技術服務和運行等的事務性工作;
2.?負責窗口為民服務和作風建設,組織入駐窗口工作人員進行各類業務培訓等事務性工作;
3.?負責綜合窗口及便民利企幫辦、代辦人員隊伍建設和業務指導等的事務性工作;
4.?負責“互聯網+督查”市場主體和群眾反映問題線索交辦、督辦等的事務性工作;
5.?負責受理政務服務咨詢投訴,對反映事項進行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核,并會同有關部門進行查處;
6.?完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
根據長委編發〔2020〕107號,重慶市長壽區行政服務中心為區政務服務管理辦管理的公益一類事業單位,機構規格為正科級,經費形式為財政全額撥款。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數90.89萬元,其中:一般公共預算撥款90.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加90.89萬元,主要原因是區行政服務中心2024年進行獨立核算,不再納入區政務服務管理辦統一核算。
(二)支出預算:2024年年初預算數90.89萬元,其中:一般公共服務支出81.43萬元,教育支出0.28萬元,社會保障和就業支出4.53萬元,衛生健康支出2.37萬元,住房保障支出2.27萬元。支出較去年增加90.89萬元,主要是基本支出增加56.21萬元,項目支出增加34.68萬元。
二、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入90.89萬元,一般公共預算財政撥款支出90.89萬元,比2023年增加90.89萬元。其中:基本支出56.21萬元,比2023年增加56.21萬元,主要原因是區行政服務中心2024年進行獨立核算,不再納入區政務服務管理辦統一核算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出34.68萬元,比2023年增加34.68萬元,主要原因是區行政服務中心2024年進行獨立核算,不再納入區政務服務管理辦統一核算,主要用于網絡通訊等重點工作。
本部門2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費0萬元,與2023年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2023年持平;本年無因公出國(境)費、公務用車購置費預算。
四、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我辦2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款34.68萬元。其中:一般項目1個,涉及資金34.68萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
五、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:冷黎??聯系方式:023-40404929
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