重慶市長壽區區衛生健康委員會

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[ 索引號 ] 11500221MB19202557/2024-00045 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 衛生 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區衛生健康委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-24 [ 發布日期 ] 2024-01-25

長壽區中醫院2024年預算情況說明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

經過50年的發展,現已成為一所集急救、醫療、預防、保健、康復、醫養、教學科研為一體的國家三級綜合性中醫醫院。醫院不但承擔著本區90萬人口的醫療保健任務,還輻射周邊區縣,同時承擔著全區19所基層醫療衛生機構的中醫藥指導工作,是長壽區職工醫保、居民醫保、工傷保險、商業保險及交通事故救治定點醫院。

(二)單位構成

重慶市長壽區中醫院始建于1973年7月,2021年6月成功創建國家三級中醫醫院。是陸軍軍醫大學大坪醫院、重慶醫科大學附屬第二醫院、重慶市中醫院的技術指導醫院,是成都中醫藥大學、重慶醫科大學中醫藥學院的實習醫院,是重慶市醫藥學校的非直屬附屬醫院,是川北醫學院、三峽醫藥高等??茖W校的教學醫院,為長壽區中醫藥適宜技術培訓基地。區政府與重慶中醫藥學院已簽訂共建附屬長壽醫院的戰略合作協議。

醫院由一個院本部、兩個分院(西門分院和桃花分院)、一個公安監管場所衛生所、三期、四期項目以及菩提街道社區衛生服務中心組成。全院占地面積共178.5畝,現投用建筑面積13.11萬平方米?,F有職工701人,其中正高級職稱18人、副高級職稱56人、中級職稱192人,博士研究生 1 人、碩士研究生56人、本科405人。

醫院科室設置齊全,服務功能完善,技術力量雄厚,編制床位800張,設有急診科、重癥醫學科、腦病科、脾胃病科、肺病科、心病科、骨傷科、針灸科、推拿科、康復醫學科、婦產科、口腔科、麻醉科等臨床科室29個;設有藥劑科、醫學檢驗科、輸血科、醫學影像科等醫技科室10個;設有腦病科、腎病科、老年病科、腫瘤科、外科、肛腸科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科、骨一科、骨二科等病區21個;

醫院共有9個國家及省級中醫重點、特色???,其中針灸科為國家中醫藥管理局“十二五”中醫重點???,也是市級和區級中醫特色???,中醫婦科為國家中醫藥管理局農村中醫特色???,骨科為重慶市中醫特色???,脾胃病科為重慶市“十二五”中醫重點???,腦病科為重慶市“十三五”中醫重點???,桃花分院為重慶市基層醫療機構中醫特色???,肛腸科、肺病科、心血管科為重慶市中醫重點??平ㄔO項目,全院基本形成了“院有???、科有專病、病有專藥、人有專長”的特色格局。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數47941.30萬元,其中:一般公共預算撥款1378.06萬元,事業收入46163.24萬元,其他收入400萬元。收入較去年增加8176.79萬元,主要是一般公共預算撥款增加13.55萬元,事業收入增加8563.24萬元,其他收入減少400.00萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數47941.30萬元,其中:教育支出110.44萬元,社會保障和就業支出1039.23萬元,衛生健康支出46192.12萬元,住房保障支出599.50萬元。支出較去年增加8176.79萬元,主要是基本支出減少563.64萬元,項目支出增加8740.43萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1378.06萬元,一般公共預算財政撥款支出1378.06萬元,比2023年增加13.55萬元。其中:基本支出1148.56萬元,比2023年減少213.43萬元,主要原因是衛生健康支出中有229.50萬元今年由基本支出變更填寫為項目支出;項目支出229.50萬元,比2023年增加226.98萬元,主要原因是衛生健康支出中有229.50萬元今年由基本支出變更填寫為項目支出。

重慶市長壽區中醫院2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額4680.00萬元:政府采購貨物預算4680.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款229.50萬元。其中:一般項目2個,涉及資金229.50萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月,我單位共有車輛6輛,其中特種專業技術用車6輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:邱鑫??聯系方式:15223421456

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