重慶市長壽區區衛生健康委員會

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[ 索引號 ] 11500221MB19202557/2024-00044 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 衛生 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區衛生健康委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-24 [ 發布日期 ] 2024-01-25

長壽區婦幼保健院2024年預算情況說明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

1、掌握本轄區內婦女兒童健康狀況及影響因素,協助衛生計生行政部門制定本轄區內婦幼衛生工作政策、技術規范及各項規章制度。

2、受衛生計生行政部門委托對轄區內各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核與評價。

3、開展婦女兒童和計劃生育臨床技術服務、保健服務和應用性科研并組織推廣適宜技術。

4、負責指導和開展轄區內的婦幼保健健康教育與健康促進工作;組織實施母嬰保健技術培訓,指導基層醫療保健機構并提供技術支持。

5、負責轄區內孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡統計;出生缺陷預測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報。

6、承擔計劃生育宣傳教育、優生指導、藥具發放、信息咨詢、隨訪服務、生殖健康、人員培訓等任務。

7、完成上級交辦的其他工作。

(二)單位構成

我單位是重慶市長壽區衛生健康委下屬事業單位。設置有孕產保健部、兒童保健部、婦女保健部、計劃生育技術服務部四大業務部,四部科室下設28個二級???,另有藥劑科、醫學影像科、醫學檢驗科、病理科等6個醫技科室,以及醫務科、護理部、黨政辦公室等16個行后科室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數9209.38萬元,其中:一般公共預算撥款991.30萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入8161.92萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入56.16萬元。收入較去年減少141.12萬元,主要是事業收入減少195.23萬元,其他收入增加56.16萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數9209.38萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出 16.69萬元,社會保障和就業支出391.94萬元,衛生健康支出8667.29萬元,住房保障支出133.46萬元。支出較去年減少141.12萬元,主要是基本支出增加1145.66萬元,項目支出減少1286.78萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入991.30萬元,一般公共預算財政撥款支出991.30萬元,比2023年減少2.05萬元。其中:基本支出991.30萬元,比2023年增加2.95萬元,主要原因是退休人員增加,其他行政事業單位養老支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2023年減少5.00萬元,主要原因是減少了婦幼服務能力提升建設項目的支出。

我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額748.45萬元:政府采購貨物預算167.78萬元、政府采購工程預算85.00萬元、政府采購服務預算495.67萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車1輛、特種專業技術用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:陳瑤 ;聯系方式:023-40401736。

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