重慶市長壽區區商務委員會

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[ 索引號 ] 115002210093040947/2024-00002 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區商務委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發布日期 ] 2024-01-25

重慶市長壽區商務委員會2024年部門預算情況說明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行國家、市有關內外貿易、現代物流、電子商務、外商投資和國際經濟合作的法律、法規、規章和方針政策;會同有關部門研究起草本區商務工作的政府規范性文件并組織實施;根據國家“一帶一路”和長江經濟帶發展戰略,擬訂本區內外貿易、現代物流、電子商務、外商投資、國際經濟合作發展戰略和規劃并組織實施。

2.承擔全區外經外貿行政管理工作;負責貫徹執行國家外商投資、對外貿易、對外經濟合作等相關方針政策、法律法規;促進貿易發展方式轉變,指導和協調本區貿易促進體系的建立,推動全區加工貿易、服務貿易及服務外包發展;組織指導對外貿易促進活動,推進外貿基地建設,推動企業開拓多元化國際市場。

3.協調全區對外開放和內陸開放高地建設中的重要事項;牽頭推進總部經濟、平臺經濟發展;牽頭開展商貿領域招商引資;指導本區企業開展國內外合作交流。

4.貫徹和組織實施本區“走出去”戰略;組織本區企業參與“一帶一路”沿線國家經濟合作;負責外商投訴協調服務;管理對外援助業務。

5.負責組織實施本區現代市場體系建設;統籌城鄉商品市場、大型商業中心、商圈、特色街、夜市規劃布局;實施“互聯網+流通”行動計劃,推進流通產業結構調整,促進傳統商業轉型升級和新興業態發展,促進商務產業與其他產業融合發展;推動連鎖經營、特許經營、物流配送等現代商貿流通方式發展。

6.貫徹落實規范市場運行、流通秩序的政策措施;開展統計監測和綜合評價工作;推動商貿領域信用建設;負責商貿領域的行政執法監管和商務舉報投訴受理,參與打擊商業欺詐等工作;承擔組織協調與進出口公平貿易相關工作的職責,依法實施對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作。

7.負責推進全區商貿服務業發展,擬訂本區商貿服務業發展戰略、規劃和方案,組織起草商貿服務業行政規范性文件并組織實施;發布商貿服務行業發展導向,組織、指導和推進商貿服務行業經營創新;負責推進本區商貿領域品牌建設。

8.負責推進全區商貿領域供給側結構性改革,指導流通企業改革和創新發展;負責商貿行業管理,促進商貿企業發展;負責成品油流通、再生資源回收、二手車、報廢汽車回收與拆解、散裝水泥推廣使用、酒類流通行業的監督管理。

9.落實電子商務發展政策,制定有關政策措施并組織實施;統籌完善電子商務支撐體系建設;推進電子商務領域合作與交流;推進跨境電子商務綜合試驗區和電子商務示范基地建設;推進農村電子商務發展;推進互聯網信息技術在商貿領域的推廣應用。

10.落實會展經濟發展政策,制定有關措施并組織實施;落實會展經濟指標統計體系和信用評價體系,優化會展行業環境;組織區內企業參加境內外大型經貿展覽活動,指導和支持品牌展會發展。?

11.負責本區重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理;負責建立健全生活必需品市場供應應急機制,按照分工負責重要商品儲備管理和市場調控工作。

12.承擔全區物流管理職責,擬訂全區現代物流發展戰略、規劃、計劃并組織實施;牽頭協調水、空、鐵、公等口岸功能建設,服務國際貿易大通道,推動水、空、鐵、公多式聯運打造;牽頭推進物流園區建設;負責全區物流配送體系建設、電商物流、倉儲業發展、冷鏈行業和全區貨運代理管理工作;負責服務協調優化口岸環境,建設跨境電子商務服務平臺,促進通關便利。

13.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成。重慶市長壽區商務委員會為區政府組成部門,內設5個科室:辦公室(組織人事科)、產業發展科、行業監管科、現代物流和電子商務科、外經外貿科(行政審批科)。下屬正處級公益一類事業單位一個:重慶市長壽區商貿物流建設管理服務中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數6362.61萬元,其中:一般公共預算撥款6362.61萬元。收入較去年減少16154.1萬元,主要原因是招商引資項目預算收入減少。

(二)支出預算:2024年年初預算數6362.61萬元,其中:一般公共服務支出748.86萬元,教育支出3.97萬元,社會保障和就業支出366.71萬元,衛生健康支出59.23萬元,商業服務業等支出5137.31萬元,住房保障支出46.54萬元。支出較去年減少16154.1萬元,主要原因是招商引資項目預算支出減少。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入6362.61萬元,一般公共預算財政撥款支出6362.61萬元,比2023年減少154.1萬元。其中:基本支出1097.25萬元,比2023年減少36.87萬元,主要原因是厲行節約,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5265.36萬元,比2023年減少117.23萬元,主要原因是厲行節約,主要用于扶持外經外貿、商貿流通等相關企業發展,商貿經濟分析、招商、商業發展、執法等重點工作。

我部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算13.5萬元,比2023年減少3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元;公務接待費5.5萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是厲行節約;公務用車運行維護費8萬元,比2023年減少1萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費113.66萬元,比上年減少10.3萬元,主要原因為厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及預算金額5265.36萬元。其中:一般性項目7個,涉及資金1086.01萬元;重點專項6個,涉及資金4179.35萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。??

預算公開聯系人:周紅?????????????聯系方式:023-40245530??


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