重慶市長壽區區科學技術局

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[ 索引號 ] 11500221MB19816214/2024-00003 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 科技 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區科技局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發布日期 ] 2024-01-25

重慶市長壽區科學技術局2024年單位預算情況說明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進外國智力規劃和政策。

2.統籌推進全區創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設,指導科研機構改革發展,推動企業科技創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作,推進全區重大科技決策咨詢相關制度建設。

3.牽頭推進全區科技管理平臺建設和科研項目資金協調、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃(專項、基金等)并監督實施。

4.擬訂全區基礎研究措施和科技創新基地建設辦法并組織實施,牽頭組織全區重點實驗室建設。推動科研條件保障建設、科技資源開放共享。

5.負責編制區級科技項目規劃并組織實施,統籌協調關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。

6.組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的重要措施和辦法并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。

7.牽頭全區技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

8.統籌區域科技創新體系建設,指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設,推動科技園區建設。

9.負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,負責科技評價機制改革,統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度,承擔全區科技保密工作。

10.擬訂科技對外交流與創新能力開放合作辦法,組織開展國內外科技合作與科技人才交流。

11.負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體計劃并組織實施,建立國外專家、團隊吸引集聚辦法和重點外國專家聯系服務辦法。擬訂培訓計劃并組織實施。

12.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。組織實施科學普及和科學傳播規劃和政策。

13.承擔引進科技創新資源、科技型企業培育、科技宣傳等工作。

14.負責機關、所屬事業單位和行業社會組織黨建工作。

15.完成區委、區政府交辦的其它任務。

16.職能轉變。圍繞貫徹實施科教興區、人才強區、創新驅動發展戰略,加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創新制度和組織體系,加強宏觀管理和統籌協調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監管和科技誠信建設。從研發管理向創新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統籌我區科技人才隊伍建設和引進外國智力工作。

17.與重慶市長壽區人力資源和社會保障局有關外國人來長工作許可職責分工,依據《中央編辦關于外國人來華工作許可職責分工的通知》(中央編辦發〔2018〕97號)規定執行。

(二)單位構成。

長壽區科學技術局本級機關由辦公室、科技管理科2個職能科室組成。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數932.14萬元,其中:一般公共預算撥款932.14萬元。收入較去年減少478.67元,主要是項目經費撥款減少234.69萬元、人員經費撥款減少213.02萬元、日常公經費撥款減少30.96萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數932.14萬元,其中:科學技術支出862.56萬元,教育支出0.56萬元,社會保障和就業支出51.4萬元,衛生健康支出9.34萬元,住房保障支出8.27萬元。支出較去年減少478.67萬元,主要是基本支出減少243.98萬元,項目支出減少234.69萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入932.14萬元,一般公共預算財政撥款支出932.14萬元,比2023年減少478.67萬元。其中:基本支出161.81萬元,比2023年減少243.98萬元,主要原因是下屬事業單位獨立預算、人員減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出770.33萬元,比2023年減少234.69萬元,主要原因是政府過緊日子要求,壓減項目經費,主要用于科技宣傳、創新主體培育等重點工作。

長壽區科學技術局本級機關2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算8萬元,比2023年減少2.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費4萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是嚴格落實中央“八項規定精神”和厲行節約要求,從嚴控制三公經費;公務用車運行維護費4萬元,比2023年減少0.5萬元,主要原因是嚴格落實中央“八項規定精神”和厲行節約要求,從嚴控制三公經費;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費20.26萬元,主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。我單位無政府采購預算。我單位政府采購預算總額1.24萬元:政府采購貨物預算1.24萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.24萬元:政府采購貨物預算1.24萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款770.33萬元。其中:一般項目3個,涉及資金574.83萬元;重點專項1個,涉及資金195.5萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯系人:譚心悅聯系方式:023-40244498

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