[ 索引號 ] | 125002217842462433/2024-00003 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 長壽區機關事務局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區機關后勤服務中心2024年單位預算情況說明
?????一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責區行政中心集中辦公區域辦公用房及設施設備的維修維護、物業安保以及周轉房物業等后勤保障服務的事務工作。
2.負責區行政中心集中辦公區域職工食堂保障服務;負責跨部門公務用車平臺的事務工作。
3.負責為無專業財會人員的區級行政事業單位提供代理記賬服務,協助進行固定資產管理。
4.協助委托記賬單位接受紀檢監察、財政和審計部門的監督、巡察、審計。
5.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
設立重慶市長壽區機關后勤服務中心辦公室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數78.67萬元,其中:一般公共預算撥款78.67萬元。收入較去年增加78.67萬元,主要是區機關后勤服務中心為新設立部門,故無上年預算數。
(二)支出預算:2024年年初預算數78.67萬元,其中:一般公共服務支出65.14萬元,教育支出0.41萬元,社會保障和就業支出6.51萬元,衛生健康支出3.35萬元,住房保障支出3.26萬元。支出較去年增加78.67萬元,主要是區機關后勤服務中心為新設立部門,故無上年預算數。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入78.67萬元,一般公共預算財政撥款支出78.67萬元,比2023年增加78.67萬元。其中:基本支出77.87萬元,比2023年增加77.87萬元,主要是區機關后勤服務中心為新設立部門,故無上年預算數,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.8萬元,比2023年增加0.8萬元,主要是區機關后勤服務中心為新設立部門,故無上年預算數。
2024年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,與2023年持平。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費0萬元,與2023年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2023年持平;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我局2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0.8萬元。其中:一般項目1個,涉及資金0.8萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:劉娜?聯系方式:023-40661056
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