重慶市長壽區區國有資產監督管理委員會

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[ 索引號 ] 11500221MB1564254M/2024-00003 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 國有資產監督管理 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區國資委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-04 [ 發布日期 ] 2024-02-04

重慶市長壽區國有資產管理中心2024年部門預算情況說明

日期:2024-02-04


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一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市長壽區國有資產監督管理委員會的主要職責是:

1.負責貫徹落實上級和區級制定的國有資產管理規章制度,督促機構和部門加強國有資產管理,并建立和完善國有資產管理信息系統;

2.負責區級行政事業單位和國有企業產權登記、界定、糾紛調處、資產清查、評估和統計報告等基礎性工作;

3.負責區級行政事業單位國有資產購置、處置、出租、出借、擔保和收益等事項的審查與監督管理;

  4.負責研究制定區屬國有企業資產與財務管理的政策和制度,負責區屬國有企業組建、改制、拍賣、兼并、破產、關閉等事項的審查和監督管理;

5.負責制訂區屬國有企業布局和戰略性調整的政策建議,指導企業進行結構調整,審核企業的發展規劃,對監管企業重大決策履行出資人職權,對投資效益進行跟蹤監測;建立和完善企業績效評估體系;

  6.根據國家及相關部門規定,對所監管企業工資分配的實體水平進行調控,研究擬定所監管企業負責人的薪酬制度和激勵方式,并組織實施;

  7.參與所監管企業領導人員的考察工作,并提出任免建議,考察推薦董事、監事、財務主管人選,負責制定監管企業用工、及內控管理并組織實施;

8.對各街鎮(園區)國有資產管理工作進行監督檢查和指導;

9.完成上級交辦的其他工作。

(二)單位構成。

根據長編發〔2017〕65號關于印發《重慶市長壽區機構編制委員會關于同意設立重慶市長壽區國有資產管理中心的批復》,重慶市長壽區國有資產管理中心為區國資金融辦管理的公益一類事業單位,機構規格為正科級,經費形式為財政全額撥款。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數151.53萬元,其中:一般公共預算撥款151.53萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。今年開始從區國資委機關中分離出來單獨核算,故無與上年比較數據。

(二)支出預算:2024年年初預算數151.53萬元,其中:教育支出0.72萬元,社會保障和就業支出11.59萬元,衛生健康支出5.79萬元,資源勘探工業信息等支出127.63萬元,住房保障支出5.80萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入151.53萬元,一般公共預算財政撥款支出151.53萬元。其中:基本支出131.53萬元,主要用于保障區國資管理中心在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出20萬元,主要用于企業經營業績及運行情況審核審查服務等重點工作。

2024年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

2024年國有資本經營預算收入0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元。其中:因公出國(境)費用0 萬元;公務接待費0萬元;公務用車運行維護費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。我委2024年一般公共預算財政撥款運行經費17.91萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中:一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;政府性基金預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。

根據預算績效管理要求,我委2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20萬元。其中:一般性項目1個,涉及資金20萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元;涉及政府性基金預算當年財政撥款0萬元。其中:一般性項目0個,涉及資金0萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元;涉及國有資本經營預算當年財政撥款0萬元。其中:一般性項目0個,涉及資金0萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0?輛,其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0 輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

五、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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部門預算公開聯系人:韓素蘭 ??????聯系方式: ?(韓素蘭,電話:023-40311685)

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