[ 索引號 ] | 11500221MB1901345K/2024-00003 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 長壽區大數據發展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-23 | [ 發布日期 ] | 2024-01-23 |
重慶市長壽區大數據應用發展管理局2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹落實大數據、人工智能、信息化相關法律法規、規章,執行相關行業技術規范和標準。
2.研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略,編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃,執行相關政策,擬訂具體措施和評價體系并組織實施。統籌全區物流工作。
3.負責全區數據資源建設、管理,促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚融合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全區數據安全體系建設工作。
4.負責全區大數據應用發展管理。統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用。推動大數據、人工智能等產學研用結合,推動大數據、人工智能等新興領域發展。
5.負責推進全區信息化應用工作。統籌推進全區智慧城市建設。負責組織協調跨部門、跨行業、跨領域的信息化應用,協調解決信息化建設中的重大問題。
6.負責協調全區信息基礎設施建設。負責對接全市“數字重慶”云平臺建設工作,指導協調全區相應工作。協調推動下一代網絡部署和規?;逃?。
7.負責推動全區大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。參與國際國內重大交流合作活動,指導開展區域化合作、國際化經營,承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會等機構工作。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
9.負責推進全區信息化應用工作;負責推進全區“智慧城市”和“智慧政務”工作;統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用;負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。
(二)單位構成
區大數據發展局內設1室2科,分別是:辦公室、數據資源科、人工智能科,下設1個直屬事業單位(區大數據發展中心)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數287.52萬元,其中:一般公共預算撥款287.52萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加17.38萬元,主要原因是:人員增加,社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、資源勘探工業信息等支出增加。
(二)支出預算:2024年年初預算數287.52萬元,其中:教育支出1.00萬元,社會保障和就業支出22.40萬元,衛生健康支出10.93萬元,資源勘探工業信息等支出240.44萬元,住房保障支出12.74萬元。支出較去年增加17.38萬元,主要原因是:人員增加,社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、資源勘探工業信息等支出增加。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入287.52萬元,一般公共預算財政撥款支出287.52萬元,比2023年增加17.38萬元。其中:基本支出220.07萬元,比2023年增加32.70萬元,主要原因是人員減少,社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、資源勘探工業信息等支出減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出67.45萬元,比2023年減少15.32萬元,主要原因是精簡項目開支等。
區大數據發展局2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算4.00萬元,比2023年減少1.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0萬元,比2023年減少0.50萬元,主要原因是工作需要;公務用車運行維護費4萬元,與2023年持平;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費39.55萬元,比上年增加8.76萬元,主要原因為人員增加,業務工作增加,運行費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我局2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款67.45萬元。其中:一般項目2個,涉及資金21.00萬元;重點專項2個,涉及資金46.45萬元。重點專項績效目標表,一般項目績效目標表和部門整體績效目標表見附件。
4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:程婉儒??????????聯系方式:023-40777003